岗位职责:
1、按照部门审计计划,参与公司内部审计工作(包含分公司内部审计),编制审计报告;
2、对审后问题整改情况进行跟踪检查,确保被审计部门或单位按照要求及时采取有效的整改措施;
3、配合外部审计机构开展审计工作,提供必要的资料和协助,协调内部各部门与外审的沟通与合作;
4、其他与内部审计相关的临时性任务,如专项审计调查等。
任职要求:
1、本科及以上学历,3-5年工作经验,熟悉审计准则、财税知识、风险管理、内部控制等领域知识,审计学、财务管理、金融学等相关专业优先;
2、具备良好的分析判断、沟通协调及报告撰写能力;
3、遵守职业道德规范,保持客观、公正、独立的态度,严守保密原则。