审计业务:
1、根据公司年度审计计划,编制审计项目方案,组织协调审计团队进行审计业务工作,编制审计报告,完成审计调查。
2、对领导指派、突发事件进行审计调查,编制项目方案,组织项目执行,完成审计报告。
整改跟踪:
1、对审计发现的问题编制审计整改报告,对被审计单位整改进度进行持续跟踪,对整改结果进行复核,以优化管理控制流程,落实整改效果。
2、风险咨询业务:依据公司内控要求及审计项目实践经营,对新业务、新模式存在的相关风险,从审计业务角度提出相应的风险管理意见,加强“业务执行与审计监督”管理联动。
3、业务能力提升:坚持项目复盘制度,对项目方案、应对策略、调查重点等内容进行深度分析和讨论,优化审计策略,提升工作效率,持续加强专业能力。