岗位职责:
1.内部审计:负责制定年度审计计划,依据计划对公司的运营及业务合规性进行审计,通过审计发现潜在风险,提出改进建议,确保公司各项业务的合规性和有效性。
2.风险评估:定期对公司面临的各类风险进行评估,包括运营风险、市场风险及合规风险,识别关键风险点,制定相应的风险管理策略。
3.合规管理:确保公司遵循相关法律法规及行业标准,定期检查合规性,评估合规风险。对发现的合规问题及时提出整改建议,并跟踪整改落实情况。
4.控制环境评估:评估公司内部控制环境的有效性,确保各项控制措施的实施到位。识别控制缺陷,提出改进方案,提升内部控制的有效性。
5.文书报告撰写:根据工作结果撰写相关报告,报告应确保内容清晰、准确,便于管理层决策。
6.培训与指导:对公司各部门进行审计与风险管理相关的培训,提高员工的风险意识和合规意识,增强全员的风险管理能力,营造良好的合规文化。
7.其他:完成领导安排的其他工作。
任职要求:
1.政治面貌:中共党员优先。
2.教育背景:统招本科及以上学历,审计、法律、经济等相关专业。
3.工作经验:具有3年以上央国企、大型民企、知名事务所或政府机关相关岗位工作经历优先;较强的公文写作能力,能够独立起草工作报告等材料;可熟练掌握办公软件。
4.职业素养:政治思想素质过硬,为人正直、作风正派,无不良、违纪和违法行为纪录;文字和语言表达能力强,具备良好的组织协调能力和良好的学习能力、逻辑思维能力、研究分析能力;工作积极主动、细致认真、吃苦耐劳,保密意识强,良好的团队合作精神,抗压能力强。