职位描述
岗位职责:
1、开展生产、采购、财务、运营等关键领域、重点部门和重点岗位的专项审计,参与公司重大项目的风险评估,识别公司运营中的风险点,并提出有效的风险控制建议;
2、建立和完善公司风险管理体系,制定风险控制策略和流程,识别业务管理漏洞等潜在风险并提出改进建议,不定期开展廉洁案例通报或召开典型案例反思总结会,提升全员廉洁意识;
3、深入理解公司业务模式,与业务部门保持良好沟通,审计过程中平衡独立性与业务发展需求,确保审计工作与业务发展目标相协调,避免因审计工作影响业务正常运营;
4、编写审计报告,清晰、准确地反映审计发现的问题并提出切实可行的改进建议, 跟踪审计问题整改情况,并定期向集团主席汇报审计工作进展和风险管理情况;
5、领导并培养审计团队,提升团队成员的专业能力和业务理解力;组织内部培训,提高公司员工对风险管理和内部控制的认。
任职条件:
1、本科及以上学历,审计、会计、财务管理、风险管理等相关专业;
2、具备8年以上制造业审计或风控相关工作经验,其中至少3年以上团队管理经验;
3、具备风险管理、内部控制体系建设及实施经验,具备CPA、CIA、FRM等专业资格者优先;
4、熟悉会计准则、审计准则、风险管理框架(如COSO)及相关法律法规,具备较强的风险识别、评估和控制能力,能独立完成审计项目并撰写高质量的审计报告;
5、能够坚持审计的独立性,同时具备一定的业务理解力,避免审计工作对业务发展造成负面影响。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕