职位描述
岗位职责:
1.负责公司内部审计及反舞弊制度的执行,建立全流程反舞弊监控机制,覆盖经营全链条;
2.主导总部及分公司的年度常规审计、反舞弊专项审计(如贪腐、数据造假等),制定方案并推动落地;
3.识别舞弊高风险领域,通过数据分析深挖问题,形成审计调查报告并提出改进建议;
4.推动舞弊问题整改,建立风险预警体系,完善反舞弊长效机制;
5.高效完成上级安排的反舞弊专项任务及其他审计工作
岗位要求:
1.本科及以上学历,审计、财务相关专业,5年以上大型企业审计经验(含3年以上反舞弊经验),3年以上审计经理经历;
2.熟悉反舞弊审计方法及法规,擅长采购回扣、营销费用虚增等舞弊场景审计,有零售行业经验优先;
3.熟悉企业内控及财务流程,能独立设计审计程序,熟练使用SQL/Python等工具,有事务所或上市公司经验优先;
4.具备敏锐的风险洞察力、逻辑分析能力,抗压性强,严守保密原则;
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕