岗位职责:
1.熟悉企业内部控制制度,能够独立承担经济责任、绩效等各类型专项审计,包括编制审计方案、收集审计证据、编写审计底稿、编写审计报告;对发现问题进行阐述、分析、沟通并提出合理的审计建议,并按要求对审计相关资料整理归档。
2.对审计报告中发现的问题和整改情况进行后续跟踪审计。
3.负责承办审计与风险委员会的日常事务。
4.协助政府审计等外部监管部门对集团的监督工作。
5.参与内部审计管理体系建设,制定或修订内部审计制度、管理标准等。
6.其他审计事项。
任职条件:
1.统招本科及以上学历,会计、财务管理、审计、经济、管理、金融等相关专业,原则上年龄不超过40周岁。
2.具备5年以上财务、审计等工作经验,具有注册会计师资格或中级及以上职称。从事过大型企业内控管理或审计工作或具有大型会计师事务所3年以上财务审计工作经验者优先。 3.熟悉审计、财务、经济等方面的国家法律法规;熟悉审计体系及经济责任审计、专项审计等业务流程;熟悉财务、审计、资产评估、企业管理、内控合规相关知识。
4.具有良好的沟通及书面表达能力。