1.5-2.5万
北纬路-31号楼
岗位职责:
1、制定公司内部审计制度,监督执行并定期优化完善。
2、根据国家法律法规、行业特点,结合公司发展战略和经营情况,制定全面系统、科学合理的审计计划。
3、根据年度审计计划及临时性审计任务,组织实施全球审计项目,包括不限于采购审计、运营审计、财务审计、经济责任审计及其他专项审计,确保审计工作按时保质保量完成。
4、针对举报或异常线索开展专项调查,识别跑冒滴漏、徇私舞弊等风险,制定反舞弊措施及改进措施,强化内控合规环境。
5、根据项目审计工作中发现的问题进行持续整改追踪,并为公司经营提供改善性意见。
6、做好国资监管部门、上级股东、纪委、外部审计的沟通对接,协同开展相关工作,落实业务支持和监督保障职能。
7、董事会及上级领导部门安排的其他工作事项。
任职资格:
1、本科及以上学历,持有注册内部审计师(CIA)、注册会计师(CPA)等专业资格证书者优先。
2、具备8年以上审计工作经验,至少3年在大型智能制造业企业担任过审计管理岗位。熟悉国家财经法律、法规和政策,了解制造业企业的运营管理流程。
3、具有敏锐的市场洞察力和战略思维能力,能够从公司整体战略高度出发,结合实际制定科学合理的审计计划。
4、具备丰富的项目审计经验,有较强的数据分析能力和逻辑思维能力,能够从复杂的数据中发现问题并提出解决方案,并能够熟练使用审计相关软件工具。
5、具备较强的沟通协调能力和跨部门合作能力,能够独立完成审计项目,清晰阐述、传达及跟进审计发现和建议。
6、可使用英语进行工作,并能适应一定的出差需求。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕