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内审部负责人(内审+内控)(J11080)
2-4万·14薪
康希诺生物股份公司
天津
5-10年
本科
10-30
工作地址

康希诺生物股份公司

职位描述
工作范围:
制定、执行公司审计和内控战略,建立和优化审计和内控管理体系,搭建、领导、管理审计和内控团队,确保审计和内控战略规划的充分落地、战略目标的成功实现,以支持公司的整体战略和业务目标的达成。
主要职责:
1、(管理职责)全面负责内审部的战略规划、团队建设与日常运营管理,通过优化体系、统筹资源与推动创新,确保部门高效协作与合规运作,为公司战略目标提供有力保障。
2、(审计计划与实施)制定和执行年度审计计划,确保各项审计工作按计划实施,识别和评估公司的内部控制和风险管理体系,提供改进建议。
3、(内控体系建设)建立和优化公司的内部控制体系,确保业务活动的合规性和有效性,定期进行内控评估和改进。
4、(风险管理与评估)领导公司内部风险管理工作,识别、评估和监控运营风险,制定并执行风险应对策略,确保风险在可控范围内。
5、(专项审计与调查)根据需要开展专项审计和调查,深入分析特定业务或项目的合规性和效益,提供专业的审计意见和建议。
6、(审计报告与沟通)撰写高质量的审计报告,向公司高层和相关部门传达审计结果和建议,并跟踪整改落实情况。

岗位要求:
1、教育背景:财务管理、会计、审计、企业管理、法律等相关专业本科学历及以上。
2、工作经验:至少8年内审、内控管理相关经验,疫苗或医药行业经验优先。至少5年大型企业管理岗位相关工作经验。
3、专业技能:
(1)掌握审计准则、内部控制和风险管理方法。
(2)掌握相关法律法规和行业要求,具备审计程序和技术的实际应用经验。
(3)优先考虑具备CPA、ACCA、CIA等专业资格认证的候选人。
4、其他要求:
(1)杰出的团队领导能力,且能够领导团队成员和其他部门开展有效协作。
(2)杰出的组织和协调能力,能够高效地统筹安排内审部多项职责涉及到的各级组织及重要活动开展。
(3)保持独立性和客观性,能够以公正的态度进行审查和评估。
(4)杰出的数字敏感度和数字分析能力,能够通过解读财务数据、报表和指标,精准迅速地找出潜在的问题和风险。

以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

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