职位描述
工作职责
1.组织开展公司经营与内控管理审计工作,及时揭示经营管理中的薄弱环节。
2.对公司职能管理部门的目标管理、内控建设、职能职责履行等情况进行审计评价。
3.对公司重大决策、重大投资、重要人事任免、大额资金使用的合规性等进行审计评价。
4.对公司重要管理制度、流程的健全性,以及是否符合企业内部控制规范进行审计评价,并对执行情况进行抽查审计。
5.组织开展专项审计及调查工作,参与或组织开展风险管理、财务审计、投资审计等工作。
6.领导交办的其他事项。
任职资格
1.学历:本科及以上。
2.年龄:50周岁及以下。
3.专业要求:会计、经济、审计等相关专业,需取得会计师或经济师或审计师等中级及以上职称,同时取得CPA或CIA等证书的优先。
4.工作经验:5年及以上大中型企业会计、审计或管理经验,或5年及以上会计师事务所工作经验,需具备审计相关的初级及以上职称、职业资格。
5.技能要求:熟练掌握企业管理、财务、审计等方面的相关知识,有较强的公文写作能力。
6.有以下情况者,不得参加应聘:属于四川发展中层正职及以上管理人员的主要利害关系人(即配偶、子女及其配偶)。
7.报名人员应该提供完整、真实、有效的个人信息,提供虚假信息者,一经发现,公司有权取消应聘、聘用资格或解除劳动合同。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕