职位描述
岗位职责:
1、建立与完善内部稽查体系,制定相应规章制度、管理流程和工具方法;
2、执行公司层面和业务流程等内部控制梳理及测试工作;
3、协助领导编制和完善公司及子公司内部管理制度和流程,建立风险防范和预警机制,监督内控执行及优化;
4、对公司及子公司内部管理制度、流程等方面的可行性、适当性等进行分析和评估并提供合理化建议,监督与反馈执行情况;
5、规范公司重大风险事件应急管理机制,指导相关人员科学、合理地处理重大风险事件,降低风险损失,建全长效管理机制。
6、根据领导安排,配合外部机构的检查或审计工作,提供相应支持,完成年度内外审工作;
任职要求:
1、3年以上财务或审计相关工作经验,专注内控或审计方向;
2、统招本科,财务相关专业;有高级会计师或者CPA证书优先;
3、有三会管理(股东会,董事会,监事会)和信息披露经验,有IPO经历或者上市公司财务经验优先;
4、具有敏锐的审计觉察力、优秀的沟通、协调及独立思考能力,较强的逻辑分析能力和时间管理能力,良好的职业道德和团队协作精神
福利待遇及其它:
1.津贴:提供中餐补贴、全勤奖津贴、差旅补贴、交通补贴等;
2.福利:提供社会保险、公积金、带薪休假、年度体检、团建福利、生日福利等;
3.休假:每周5天工作制,双休,同步国家法定休假;
4.团队氛围及成长:务实、平等、开放,学习型组织,拥有众多内外部培训机会。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕