职位描述
1、大型企业内部财务、审计相应岗位五年以上工作经验优先;
2、熟练使用办公软件、SAP系统及数据分析,
3、熟悉国家相关财经法规政策及法律条文,熟悉企业内部控制流程和内部审计流程,了解企业风险管理流程。
1、独立完成工程项目招标编制、过程签字、进度核查、结算审核等工作;
2、负责集团各类专项审计工作的调查、取证、访谈、核实求证事务,并形成专业的审计意见和报告;
3、独立完成各类常规性或者非常规性的审计调查、离任审计等各类工作;
4、集团内外各类应付/往来账务及费用凭证审核;
5、负责对审计提出的审计意见跟踪整改情况直至结案,对期间跟进的结果进行汇总分析和报告;
6、牵头完成上级交办的其他紧急任务
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕