岗位职责:
 1、审计程序协助
 协助收集财务凭证、合同等审计资料,运用Excel(数据透视表、VLOOKUP等)进行初步资料整理,参与编制审计工作底稿及文件归档。
 在指导下执行基础审计程序,如抽样测试、账务核对等。
 2、多类型审计支持
 参与财务收支、内部控制及合规性审计,协助识别流程漏洞,记录异常数据供团队分析。
 协助整理审计发现,参与撰写审计报告初稿及可视化图表制作(如PPT汇报材料)。
 3、数据分析与风险洞察
 利用Excel或审计软件进行数据清洗与分析,辅助编制风险预警指标。
 4、全流程参与
 从计划到整改跟踪,了解审计闭环管理,参与会议记录及整改验证资料整理。
 5、跨部门协作
 作为联络桥梁,对接财务、业务部门获取资料,提升沟通效率。
 6、知识内化
 系统学习会计准则、审计准则及企业内控指引,参与案例研讨。
 7、专项任务
 支持反舞弊调查等专项审计工作,完成临时交办的合规调研任务等。
 8、协助完成领导交代的其他工作。
 任职要求:
 1、教育背景
 审计、会计、财务管理等相关专业硕士,审计专业优先。
 2、掌握审计学原理、企业会计准则,熟悉税法、内控管理等;
 3、熟练使用办公软件,熟悉用友、金蝶等财务软件或审计工具者优先;
 4、细节敏锐度:能精准识别数据差异、单据瑕疵,具备“显微镜”式工作习惯;
 5、逻辑清晰,文字表达能力强,结构化分析问题,能提炼关键点并输出简明结论,可以独立撰写审计报告。沟通能力良好,责任心强;
 6、严守保密协议与职业道德,无不当记录;
 7、在审计事务所、药企有过实习经历的优先;
 8、可持续实习3个月及以上的时间。