岗位职责:
1、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性,对不合格的记帐凭证,责成有关人员查明原因,更正处理。
2、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告,并核对相符.
3、完成领导交代的其他工作
任职资格:
1、专科以上学历,会计、审计等相关专业;
2、熟悉内部审计流程与规范、IT企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
3、有相关审计工作经验者优先;
4、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
5、正直诚实,工作态度积极,责任心强;
6、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;
7、积极主动、敬业上进、责任感强
职位福利:双休 包住、包吃、带薪年假
职位亮点:双休 社保 正常班 带薪年假