岗位职责:
1、参与搭建集团内部审计体系与制度标准,完善章程、制度和操作手册,明确与合规、内控、纪检的边界与协同机制,统一底稿、证据和评分标准。
2、参与年度企业级风险评估(战略、运营、合规、财务、信息化),编制年度审计计划与三年规划,制定重点审计清单和资源配置方案。
3、参与财务审计、经营管理审计、合规与EHS专项审计、工程与招采审计、信息系统与数据合规审计、海外项目审计等,并把控审计质量与职业道德规范。
4、参与建立问题分级、整改与复核机制,形成对标排名与复盘报告,提出可复制的管理改进建议。
5、参与推进数据审计与数字化,建设审计数据模型与看板(如凭证穿透、异常监测、关键口径),推动流程挖掘与数据分析在审计中的应用。
6、参与外部审计与第三方评估,统一审计口径与接口管理,组织重大并购与海外项目的尽调与后评估。
7、完成领导交办的其他事项。
任职要求: 硕士及以上学历,应届生均可,审计、会计、财务、法学、工商管理、信息管理、工程管理等相关专业。