岗位职责:
一、岗位职责
1、审计规划与执行
(1)制定年度审计计划,识别高风险领域(如财务、合规、IT系统),分配审计资源。
(2)领导团队实施财务审计、运营审计、合规审计及专项调查,确保审计程序。
2、团队管理与赋能
(1)指导1-2名审计专员,审核工作底稿及报告,提升团队专业能力。
(2)组织内部培训,强化公司内控及风险管理意识。
3、风险控制与咨询
(1)评估企业内控体系有效性,提出优化建议(如流程简化、权限管控)。
(2)参与重大业务决策(如并购、新市场拓展),提供风险评估及合规意见。
4、内外部协调
(1)对接外部审计机构,配合内控审计。
(2)向审计委员会及高管层汇报审计结果,推动整改措施落地。
5、制度完善与创新
(1)更新审计手册及内控政策。
(2)推动审计和风险管理体系的完善。
任职要求:
1. 教育背景与资质
(1)本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业。
(2)持有CIA(国际注册内部审计师)、中级会计师、CPA、ACCA等证书(至少一项)。
2. 工作经验
(1)8年以上审计经验,其中3年以上团队管理经验。
(2)具备制造业/金融业/跨境业务审计经验者优先。
3. 核心技能
专业能力:
(1)熟悉中国会计准则、精通内控框架(COSO)。
(2)熟悉SAP系统。
软技能:
(1)优秀的跨部门沟通能力,能有效协调财务、法务、IT等部门。
(2)敏锐的风险洞察力,具备解决复杂问题的逻辑思维。
4. 语言要求
中英文流利(需支持跨国审计项目)