岗位职责:
  1.负责公司对各单位、子公司财务收支和经营管理情况进行审计,评价财务收支效果,撰写审计报告;
  2.负责参与完善公司内控体系、风险管理体系建设,提出审计建议;
  3.负责公司年度内控评价工作,指出内控建设存在的缺陷,提出改进建议;
  4.了解和评价公司经营管理中出现重大风险的可能性,帮助各部门、子公司改进风险防范的管理工作。
  任职资格:
  1.硕士学历,财务、审计专业,成熟人才可放宽学历要求;
  2.具备中级会计师或中级审计师职称;
  3.熟悉制造业业务流程及管理制度,具备制造业审计工作经验;
  4.熟悉《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》