奖金绩效
加班费、双休、食堂、员工宿舍、生日礼金等
光电集团
岗位职责:
1. 协助推动公司开展内部审计相关工作及公司内控相关工作;
2. 拟定或完善审计方案,识别、优化风险管理、业务流程相关问题,健全完善风险管理体系,输出报告。
3. 对公司管理制度、工作流程和经营管理中可能出现的风险点进行识别、分析和评估,及时出具风险提示,推动部门拟定、完善风险对策;
4. 组织协调公司内部控制体系的建立,推动各部门完善规章制度,推动内审标准化、规范化;
5. 组织内部审计项目的问题整改,提出改进建议、并持续跟进、落实。
6. 负责内控合规工作,对合规性、效率性进行监督,提出管理建议;
任职资格:
1. 经济、金融、法律、财务、审计等相关专业专业,国家统招本科211及以上学历;
2. 具有3-5年企业内控方面的工作经验,能独立推动并开展内控内审的工作的能力;
3. 严谨细致,责任心强,有良好的沟通能力和工作协调能力,独立解决问题的能力,抗压能力好。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕