岗位职责:
1、根据总部财务部统筹,负责制定天津公司内部审计制度和实施办法;
2、对城市公司开展财务专项审计,审计范围包括不限于:利润审计、清产核资审计、费用合理性审计、绩效审计等,编制审计底稿和审计报告,沟通审计结果,并对审计结果进行跟踪落实;
3、除了企业内审,组织实施公司财务审计、管理审计和经济责任审计(例如重大经济活动、干部离任审计等)也会协助总部财务部进行反舞弊的专项审计,协助领导强化内部控制,堵塞管理漏洞;
4、负责监督被审计部门整改工作落实结果;
5、负责上报年度内部审计工作总结、整理归档审计资料;
6、负责完成领导交办的其他工作。
任职条件:
1、统招本科及以上学历;
2、年龄35岁以下;
3、熟悉并掌握国家财税法规、会计准则、内部控制、风险管理、财务分析工具与应用;具备较强的审计专业的理论知识;
4、具有较强的报告撰写能力;
5、具有较强的计划、组织、沟通、协调能力;
6、五年以上标杆企业财务审计相关工作经验或知名会计师事务所工作经验优先;
7、中级、CPA资格、审计师及以上职称优先;
8、为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好,抗压能力强。
职位福利:五险一金、绩效奖金、带薪年假、定期体检、员工旅游、年终分红、餐补、节日福利