职位描述
岗位职责:
1、业务合规性审计:监督集团及各子公司业务运营是否符合行业政策及内部制度。
2、重点审查采购、销售、财务等关键环节的合规性,防范舞弊风险。
3、内部控制评估:评估企业内部控制体系的健全性和有效性,识别漏洞并提出改进建议。
4、针对高风险领域开展专项审计。
5、经营效率审计:审查业务流程的合理性,提出降本增效建议。
6、舞弊调查与风险管理对举报或发现的异常行为(如虚假交易、利益输送)进行调查取证。
7、建立风险预警机制,定期分析行业典型案例以完善防控措施。
8、审计报告与跟进,编制审计报告,明确问题责任人和整改期限,并跟踪整改落实情况。
9、跨部门协作:协同法务、财务、风控等部门推动合规文化。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、财务、法律、汽车工程、企业管理等相关专业。
2、2年以上审计/监察经验(汽车行业优先),熟悉4S店管理、供应链、生产制造等业务场景。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕