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主要职责:
1.执行内部审计工作,包括但不限于境外投资项目审计、部门内控审计、
投资机构各业务条线专项审计、有关负责人经济责任审计等,独立完成审计报告
文本撰写;
2.协调配合上级各项审计监督。负责公司审计监督等治理结构的会议组织、
材料准备和工作部署落实;
3.负责公司审计师选聘与对接工作;
4.负责制定审计相关业务制度和操作流程;
5.负责审计相关调研及课题报告撰写工作;
6.负责部门综合文书材料起草工作;
7.完成公司交办的其他工作。
基本资格条件:
1.国内外知名院校硕士研究生及以上学历,经济、金融、审计、法律、会计
等相关专业;
2.具有 3 年以上相关工作经验,有政府机关、国有企业、金融机构工作背景
者优先;中共党员优先;
3.擅于从大量事实性材料和访谈、问卷中发现问题,运用相关规则分析研判
问题。对新领域有很强的学习能力、逻辑分析和归纳总结能力,善于钻研问题、
多种方式寻求验证;
4.具有较强和高效的公文写作能力,能够熟练运用英语工作;
5.工作态度积极主动,严谨细致。具备较强抗压能力,适应加班及紧急快速
的工作节奏。有较强的团队合作意识,对于有质疑和争议的问题能够耐心开展沟
通协调。具有较强的纪律规则意识,诚实守信;
6.服从公司及部门工作分配。