职位描述
一,财务报表审计
1,审查财务数据:验证财务报表的准确性,完整性和公允性
2,检查会计记录:核对原始凭证、帐簿与报表的一致性,确保符合会计准则
3,发现错误或舞弊:识别潜在的会计错误、遗漏或欺诈行为,提出调整建议。
二,内部控制评估
评估内控体系:审查企业内部控制制度的有效性,评判是否存在漏洞或风险点(如资金管理,采购流程等)
提出改进建议:针对内控缺陷,提供优化建议以降低运营风险
三,合规性审计
法规遵从性检查:确保企业遵守相关法律法规
政策与流程合规:验证内部流程是否符合公司政策和外部监管标准
四,风险识别与管理
风险评估:分析企业面临的关键风险(财务风险、操作风险、合规风险)
五,沟通与报告
撰写审计报告:总结审计发现,明确问题,风险和改进建议,向管理层提交报告
沟通审计结果:与被审计单位讨论审计发现,确保问题被理解并推动整改
专科及以上 财务相关专业
资格证书或上岗证 中级以上会计职称,注册会计师优先
三年以上相关工作经验
熟悉财税法规、汽车4S行业,酒店行业经济业务及企业内部控制规范和内部审计实务标准,熟练掌握各种办公系统,财务系统,跟踪会计准则,审计标准及法律法规的变化,运用数据软件或AI技术提升审计效率
具备良好的职业素养与品德操守;工作责任心强,踏实肯干;积极主动、敬业上进、责任感强;坚持原则;具有敏锐的洞察力、良好的分析判断能力及沟通协调能力;良好的语言、文字表达能力;具有良好的团队合作精神;能够适应长期出差,抗压能力强。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕