职位描述
职位描述:
1、负责内部审计管理工作,制定并完善公司内部控制体系,推进公司内部控制制度的建设和完善工作
2、负责组织编制公司内部控制规章制度和流程控制措施,并进行修订及跟踪监督实施情况
3、组织建立内部控制风险评估模型,对公司各业务板块的风险控制进行管控评估并提出改进建议
4、负责对公司内部重要决策事项、重大经营风险、关键事件等开展专项审核或专题调查等工作
5、负责公司外部监管检查项目对接及跟进工作
6、协助完成上级交办的其他任务
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕