岗位职责:
1、协助部门负责人组织和参与公司重大经营活动、重大项目等专题审计;
2、组织、参与公司内部控制体系、合规经营管理体系建设及监督评价工作;
3、拟定具体审计项目工作方案并带队组织实施;
4、负责审计工作底稿的编制、交叉复核、审计总结和审计报告的编写,对检查问题提出处理意见和建议;
5、部门领导安排的其他工作。
任职条件:
1、25岁以上,本科及以上学历,研究生学历优先;
2、拥有专业资格证书,取得注册会计师资格证书者优先;
3、3年以上内部审计或事务所审计工作经验,能够独立承担审计项目;
4、具有较强的综合分析、判断能力和文字表达能力,良好的沟通和协调能力;
5、中共党员优先,具有强烈的工作责任心和组织纪律观念;
6、身体健康,能够接受出差及高强度工作。