岗位职责:
1. 工程项目审计:
1)项目过程监督:根据集团重大新建、改扩建、技改等项目推进计划,针对关键节点和高风险环节进行监督,包括招标控制价审核、清标及工程变更审计等,识别并预警项目中存在的浪费、舞弊及管理漏洞等风险。
2)工程结算审计:针对当年度提交结算申请的重大工程项目,开展工程结算审计,复核工程量和结算单价,审计工程价款的真实性、准确性。
2. 运营管理审计:
1)运营效能审计:根据集团审计计划安排,协助部门成员开展运营管理审计,包括采购审计、招标审计、生产过程审计等,并针对审计发现的问题,与被审计部门沟通确定整改方案,对改进情况进行定期跟踪。
2)风险评估及流程优化:评估运营活动的内部控制设计的有效性和执行的有效性,识别流程中的冗余、低效及风险点。针对审计发现的问题进行根因分析,制定整改措施,完善流程设计,推动制度迭代更新。
3. 设备运维及技改等项目审计:针对医药行业生产设备的运维管理、技术改造等项目开展专项审计,识别设备管理过程中的潜在风险和损失,推动设备管理流程优化及完善。
4. 其他:根据部门工作安排,配合完成其他内审工作。
任职要求:
1. 本科及以上学历,工程造价、设备管理、审计等相关专业;
2. 持有一级造价师、中高级财务会计等证书优先;
3. 5年以上工程预结算工作经验或内部审计工作经验,熟悉内审工作程序;
4. 具有较强的逻辑思维能力、财务分析能力等,善于发现问题,并提供有价值的参考意见。
3. 坚守原则、客观公正,维护公司利益,具有强烈的责任心和良好的职业操守。