职位描述
岗位职责
1. 协助制定年度内部审计计划,参与搭建并优化公司内部审计体系、流程与制度,确保审计工作规范、高效开展;
2. 按照审计计划及领导安排,独立或参与完成财务审计、经营审计、合规审计、专项审计(如工程项目审计、采购审计、投融资审计等)工作,编制审计方案、实施审计程序,收集审计证据;
3. 监督、检查公司内控风险,梳理审计发现的问题,分析问题根源,撰写审计报告,提出具有针对性、可落地的改进建议,跟踪审计整改措施的落实情况,确保整改到位;
4. 协助开展内部控制制度的有效性测试与评价,识别内部控制缺陷,推动内部控制体系的持续完善;
5. 对接外部审计机构,配合完成年度外部审计相关工作;
6. 收集、整理审计档案资料,确保档案的完整性、规范性与安全性;
7. 完成领导交办的其他审计相关工作。
任职要求
1. 学历背景:本科及以上学历,审计学、会计学、财务管理、金融学等相关专业,持有CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)、ACCA等相关专业资格证书者优先;
2. 工作经验:1-3年内部审计、会计师事务所审计相关工作经验,具备已上市或正在上市中的环保公司审计工作经验者优先;
3. 专业能力:熟悉国家财经法律法规、企业会计准则、内部审计准则及相关行业政策,掌握审计方法与技巧,具备独立完成审计项目的能力;能熟练使用Office办公软件(尤其是Excel数据处理、PPT报告撰写)及审计相关工具;
4. 素质要求:具备较强的逻辑思维能力、数据分析能力、问题解决能力与文字表达能力;工作严谨细致、责任心强,具备良好的职业道德与保密意识;拥有优秀的沟通协调能力与团队协作精神,能适应必要的出差。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕