职位描述
岗位职责:
1. 审核公司各种费用的合理性及准确性
2. 对公司内控中存在问题,通过数据分析,并提出解决措施
3. 参与公司重要项目的投资审计、经济合同履行,提出风险控制建议
4. 参与公司有关经营活动、管理活动中财务、经营环节审计、风险防范进行审计和评估
5. 负责做好有关审计资料的原始调查、收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益
6. 参与公司有关制度和流程审定,并对执行情况进行监督检查,提出解决措施
7. 协助部门经理建立、运行和持续改进公司内部控制体系
岗位要求:
1. 熟悉审计流程及公司日常各类经济活动、企业的内控制度
2. 持有会计中级以上证书
3. 有工业生产企业会计或审计工作经验者优先
4. 具有敏锐的管理及学习能力,善于发现问题,较强沟通协调能力
薪资待遇:五险一金、股票期权、全勤奖、通讯补助、高温补贴、节日福利、包吃、包住
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕