岗位职责:
1、对集团和各子公司开展财务收支审计、管理人员任期或离任审计及其他专项审计,按进度完成审计报告及后续审计整改跟进。
2、检查和评价企业内部控制系统的健全性、有效性,风险管理过程的客观性、合理性,发现并预防各种形式的错误和舞弊,及时发现公司潜在问题和风险,提出管理意见。
3、日常对采购业务、销售流程、运营方式、新业务、应收账款、财务报表等进行监督和审查,并对问题点跟进解决方案。
4、在内部审计过程中合理关注和检查可能存在舞弊行为、廉洁行为及其他违规行为;
5、根据公司工作情况完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、统招本科及以上学历,财务管理、法律、审计、合规等相关专业,熟悉医药行业、零售行业或电商行业相关法律法规及行业风险监管要求;
2、具有3年以上风险控制或法律、合规管理、争议管理、规则管理相关工作经验,熟悉企业监审流程,处理过违纪、渎职行为,有团队管理经验者优先;
3、有中级审计、中级会计、国际注册内审师或注册会计师证;
4、严格遵守职业道德、职业纪律,认可企业文化,遵循公司管理制度及要求;
5、具有良好统筹、沟通、协作能力及审计专业知识。