1、财务报告与内部控制保障: 运用专业财务知识,审查财务报表准确性,评估关键内部控制(特别是财务相关)的设计与执行有效性。
2、负责组织财会人员正确、及时、完整、规范地进行账务处理;健全公司核算和财务管理的规章制度,并监督执行;
3、负责组织实施公司月度、年度财务报表的编制;
4、负责组织实施公司内、外数据分析或报表的编制;
5、负责组织实施预算的编制、预算执行分析工作;
6、负责组织公司涉及各项税种的纳税申报,做到及时、准确、规范;
9、领导交办的其他工作。
任职要求
1、本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业优先。
2、必需:具备扎实的财务审计专业基础,精通企业会计准则、审计方法及内部控制框架。
3、必需:拥有至少3年医药行业/制造行业(制药、生物技术、医疗器械、流通等)相关工作经验,深刻理解行业业务流程及关键风险点;参与过企业合并经验优先;
4、出色的分析判断、解决问题、沟通协调能力及高度的职业道德与独立性。
5、熟练使用Office办公软件及数据分析工具;