负责对各类审计项目的全过程进行独立、客观的质量复核与评估。需要确保所有审计工作严格遵循中国审计准则、会计准则及相关法律法规,并符合本所最高的质量控制标准。
主要职责
1、独立执行审计业务的事中及事后复核,包括对审计工作底稿、审计报告、关键审计判断(如重大错报风险评估、会计估计、持续经营假设等)进行技术性复核。识别审计过程中的潜在风险点和质量缺陷,并提出具体、可行的改进意见。
2、协助制定、更新和维护事务所内部的审计方法论、质量控制手册、工作底稿模板等。跟踪研究最新的审计准则、会计准则及监管动态,并及时向审计团队进行传达和培训。
3、为审计团队提供专业技术咨询和指导,解答复杂会计、审计问题。
设计和开展针对性的培训课程,提升全所审计人员的专业胜任能力和风险意识。
4、参与事务所内部质量监控体系的设计与运行。收集和分析质控复核中的常见问题,撰写质量分析报告,推动审计流程和质量的持续改进。
5、就复核中发现的关键问题与项目合伙人、经理进行有效沟通,推动问题解决。向管理层汇报质量控制工作的整体情况和重大风险。
任职要求:
1、统招本科及以上学历,会计、审计、财务等相关专业。
2、 持有中国注册会计师CPA执业资格证书。
3、具备5年及以上大型会计师事务所审计工作经验,其中至少 3年担任审计项目经理或现场负责人角色,有负责大型企业集团审计项目的完整经验。具备 2年及以上在大型事务所内部从事审计质量复核、技术标准部或类似质控岗位的经验者优先。
4、精通中国审计准则、企业会计准则及相关法律法规。对非上市企业的复杂交易和会计处理(如合并报表、收入确认、金融工具等)有深刻理解。
5、能够敏锐地识别和评估审计中的重大错报风险。对细节有较高的关注度,逻辑清晰,原则性强。
6、能够清晰、有说服力地表达专业意见,具备良好的沟通和协调能力。
7、具备强烈的自我驱动和学习能力,能快速掌握新知识。