主要工作职责:
1、审计规划与组织: 根据部门年度计划,拟定具体审计项目方案,并指导项目小组有效开展审计工作。
2、全面审计执行: 负责审计资料的收集与分析,统筹审计项目全过程,确保审计程序、方法与目标一致。
3、报告与建议: 独立执行审计程序,编制工作底稿,基于审计发现撰写审计报告,提出专业、可行的改进建议。
4、跟踪与闭环: 对审计建议的落实情况进行跟踪,执行后续审计,确保改进措施有效落地,形成管理闭环。
5、完成上级交办的其他相关工作任务。
任职要求:
1、学历与专业: 本科及以上学历,财务、审计等相关专业背景。
2、工作经验: 具备10年以上工作经验,其中内部审计或外部审计相关经验不少于5年。
3、专业知识: 精通内部审计流程、风险管理及财务知识;熟悉国家财务法规、会计准则和审计准则。
4、专业证书: 须持有CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)、ACCA或审计师等一项或多项专业资质。
5、技能要求: 熟练使用Office办公软件及SAP等ERP管理系统。
6、核心能力: 具备卓越的问题分析解决能力、严谨的逻辑思维、良好的沟通协调能力及高度的保密意识。
7、职业素养: 诚信正直,廉洁奉公,有强烈的责任心和团队精神。
优先考虑条件:
1、拥有能源、公用事业或大型制造业企业内部审计经验者优先。
2、熟悉天然气或相关产业链业务、法规及行业标准者优先。
特别说明:
目前该岗位Base山西晋城,2027年迁往四川成都,该岗位出差较多,介意者谨慎投递。