岗位职责:
1、基于内部审计计划,独立完成审计工作,推动公司制度、流程的完善;
2、负责销售、生产、采购等业务梳理,识别、评估、测试关键控制点的有效性;
3、独立实施审计工作,包括常规审计、内控审计、专项审计、离任审计等,汇总阶段性审计成果,起草审计报告,及时发现并督促整改审计问题;
4、参与完善公司内部控制体系建立完善;
5、参与重大事项/经济合同的过程管理,包括招投标、尽调、新业务/场景的风险评估工作;
6、临时安排的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上,审计、会计、财务管理等相关专业;
2、5年及以上相关工作经验;
3、审计专业知识、财务管理知识、内部审计相关法律法规与政策等;
4、跨部门沟通协调能力、团队意识,熟悉各类办公软件和工具。