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内控审计专员
7000-9000元·13薪
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
北京
1-3年
本科
01-04
工作地址

丽泽平安金融中心-A座

职位描述

岗位职责:

1、参与公司内部控制管理体系的建立和完善,针对流程执行提出优化建议;

2、协助制定并执行内部审计计划,确保审计工作的全面覆盖,识别潜在风险点,对公司风险管理与内部控制进行监督、检查与评估;

3、独立或协同团队开展财务、运营、合规性等常规或专项审计,包括但不限于:资金资产审计、合同审计、业务流程审计、项目审计、费用支出审计等;

4、参与各项审计任务具体实施工作,包括资料收集审查、进度跟进、沟通协调、报告初稿拟定、审计发现问题跟踪整改、审计资料归档等;

5、跟踪重大风险的应对情况以及内部控制缺陷的整改落实情况;

6、领导交办的其他审计事项。

岗位要求:

1、审计、会计、风险管理等相关专业本科及以上学历,熟悉相关会计核算、会计准则、审计理论与方法、各项财经法规及内部控制规范等;

2、具备2年以上审计领域工作经验,有上市公司内部审计工作或国内大型会计师事务所经验优先;

3、有较强的沟通协调能力,能高效对接各部门获取审计信息,独立思考与分析问题的能力,能针对审计发现提出切实可行的整改措施;

4、工作作风严谨端正,坚守职业道德与审计独立性;正直诚信,敢于直面问题并坚持原则;具备较强的责任心与抗压能力,能适应多样化的审计任务。

以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

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