【岗位职责】
1.【内审内控体系管理】:负责公司内审内控体系的梳理和迭代,统筹组织内部审计、内部控制制度的梳理与优化;
2.【监察管理】:负责内审内控制度实施监督,识别关键控制点,将制度措施嵌入业务流程;
3.【风险管理】:通过数据分析、风险预警、评估和报告等措施,对企业运营风险进行全面防范和控制,并督促改进;
4.【信息管理】:负责待披露信息的审核把关,依据法规和内部政策进行审查,确保信息的合规性、及时性、真实性、准确性、完整性;
5.【团队工作管理】:全面负责公司内审内控工作等日常事务管理,协调部门内部岗位职责分工,保证部门工作落实到位。
【岗位要求】
1.本科及以上学历,财务管理或企业管理背景优先;
2.5以上年制造业上市公司监察审计经验;
3.熟知企业内审内控准则要求,熟知国家相关政府对内部审计工作的制度规定;
4.具备较强的沟通协调能力、数据分析能力、风险识别能力、突发事件处理能力与工作责任感。