职位描述
该岗位为服务外包,在公司办公。
主要岗位职责:
建立健全风险管理制度,设计和评估内控流程,识别、防范和分析各类风险,研究并解读新发布的企业会计准则,确保会计政策统一和合规;配合内外部审计工作。
职责明细l:
1、建立财务内控体系,定期评估流程漏洞并推动整改;
2、监控资金、资产、账务等关键领域的操作风险;
3、牵头财务舞弊调查,制定反舞弊措施;
4、参与重大项目(如并购、投资)的尽职调查和风险评估;
5、编制风险报告,向管理层提示重大财务风险及应对方案; 6、完成领导交办的其他工作任务。
岗位要求:
1、本科及以上学历,财务、审计、风险管理等相关专业;
2、5年以上内控、审计或风险管理经验,熟悉国有企业内控规范;
3、持有CIA、FRM或CPA资格者优先;
4、熟悉财务舞弊识别、合规审计及ERP系统风险点;
5、原则性强,具备风险预警和应急处置能力。
岗位情况、薪资待遇:
1、双休、朝九晚六:
2、社保公积金、早午餐、节日、体检等多重福利:
3、具体薪资面议。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕