岗位职责:
1、根据企业年度审计计划对企业各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计;
2、对审计中发现的问题要及时通报财务部经理和公司经营班子;审计工作结束后,及时向经营班子提交经营成果审计意见及建议;
3、对有损企业利益或严重违反财经纪律的行为,会同相关部门对此行为进行审计,并提交审计意见及建议;
4、对企业质量管理体系运行进行督查,以检查或抽查的方式覆盖各部门各项工作的工作流程执行情况的记录,并提交督查意见和建议。
技能要求:
1、企业管理、审计、工商管理等相关专业大专以上学历,年龄不限;
2、熟悉国家相关财税法律法规,财税政策、会计准则,熟悉审计规则和流程;
3、5年以上相关工作经验,有退休或兼职的也可考虑。