岗位职责:
1、内部控制与合规管理:负责部门内控合规管理相关工作的开展和执行,协助制定并完善部门内部控制制度、流程等。包括组织开展内部审计工作,审查评估业务流程,监督岗位操作程序规范,防范风险;
2、审计项目执行:负责内部审计项目的执行工作,对涉及的部门、业务和流程进行审核,并为项目实施提供支持;
3、审计报告与建议:负责编写审计报告、内控评审报告等文档资料,对审计过程中发现的漏洞或风险问题提出改进措施。此外,还需要审查各类重要文件及相关文件,分析评估审批意见,并提出改进建议;
4、审计监督与反馈:需要对被审单位的整改情况进行跟踪审计,确保整改措施得到有效执行。同时,积极参与跨部门讨论,配合审计经理的工作;
5、其他:完成上级交办的其他工作任务,如专项检查、决策支持等。
任职资格:
1、学历:本科及以上学历优先,优秀者可放宽至大专学历,专业不限;
2、有制造业财务类、审计类从业经验者优先;
3、有较强数据分析能力,熟练使用数据分析工具(如Excel高级函数、SQL)者优先考虑;
4、沟通与协作能力较强:能清晰向生产、财务、供应链部门传达审计发现,推动跨部门整改;具备冲突管理能力,平衡审计独立性与业务合作需求;
5、职业道德与抗压能力: 严守保密原则,坚持独立性,面对利益冲突时保持专业判断。