职位描述
岗位职责:
1. 负责集团各公司内部审计工作,确保公司财务和运营活动的合规性;
2. 执行审计程序,收集和分析审计证据,编制审计报告;
3. 识别潜在风险,提出改进建议,协助管理层优化内部控制;
4. 根据审计计划安排,接受出差任务,完成异地审计工作;
5. 与各部门沟通协调,确保审计工作的顺利进行。
岗位要求:
1. 具有1年以上会计事务所审计经验或公司内审经验;
2. 能够接受出差安排;
3. 持有相关资格证书者优先考虑;
4. 具备良好的思考能力和分析能力,善于发现问题;
5. 能吃苦耐劳,具备较强的抗压能力和执行力;
6. 具备良好的沟通能力和团队合作精神。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕