1.5-2万
森禾商务广场A楼5楼
工作内容
1. 牵头负责企业年度审计、专项审计(如财务收支审计、经济责任审计、并购尽调审计等)项目全流程管理,制定审计计划与实施方案,明确项目分工,把控审计进度与质量,确保项目按时合规交付。
2. 主导审计现场工作,对会计凭证、财务报表、合同文件等关键资料进行深度核查,识别财务风险、内控缺陷及合规性问题,形成专业审计发现。
3. 组织审计团队开展跨部门沟通,与被审计单位对接审计事项,解答财务与审计相关疑问,协调解决审计过程中的重大争议与难点问题。
4. 负责审计报告撰写与审核,梳理审计结论,提出针对性整改建议,确保报告逻辑清晰、数据准确、依据充分,并向客户或公司管理层汇报审计结果。
5. 带领团队完成审计底稿编制、整理与归档,确保底稿符合审计准则及公司质量标准,同时指导团队成员提升专业能力,开展业务培训与经验分享。
6. 关注行业政策法规(如会计准则、税法、审计准则)及监管动态,结合项目实际情况更新审计方法,保障审计工作的合规性与专业性。
任职要求
1.本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理、金融学等相关专业,持有注册会计师(CPA)证书者优先,具备ACCA、CIA等国际证书者可加分。
2. 熟悉国家财务会计法规、审计准则、税收政策及企业内部控制规范,了解不同行业(如制造业、服务业、科技企业等)的业务模式与财务特点
工作经验
1. 具有3年及以上会计师事务所或企业内部审计工作经验,其中至少2年审计项目负责人或团队管理经验,有大型国企或跨国企业审计项目主导经历者优先。
2. 具备独立带队完成复杂审计项目的能力,曾统筹过并购尽调、经济责任审计、IPO申报审计等专项项目者优先
专业能力
1. 熟练掌握审计方法与工具,能精准识别财务报表错报风险、内控漏洞及合规风险,具备较强的问题分析与解决能力。
2. 精通财务软件(如用友、金蝶)及审计工具(如鼎信诺、Eaudit),熟练使用Excel进行数据处理与分析(如函数运用、数据透视表)。
3. 具备优秀的报告撰写能力,能独立完成高质量审计报告,清晰呈现审计发现与整改建议,逻辑严谨、表达专业。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕