岗位职责:
1、组织实施分支机构常规审计,维护公司各项制度得以落实,发现和提示分支运营重大风险事项,提报拟处罚并督促及时整改。
2、组织实施事业部内部控制专项审计,监督事业部内部控制设计和执行的有效性,督促事业部及时进行整改。
3、组织实施集团内部控制评价,识别和发现内部控制缺陷,提出内部控制优化建议。
4、参与公司各项业务的内部控制建设,提出内部控制建议。
5、完成领导交办的其他任务。
任职要求:
1、大学本科或以上学历,3年及以上事务所或企业内审工作经验。
2、沟通及文字表述能力强,有良好的分析判断能力。
3、正直、乐观、善于学习及团队合作。
4、熟练使用Word、Excel等办公软件。
5、能接受一定程度的出差。