职位描述
岗位职责
1.体系建设与规划:
o建立健全并持续优化内部审计制度、风险管理体系、内部控制规范及操作流程。
o制定并执行年度审计计划与风险管理计划,明确目标、范围、资源。
2.审计项目领导:
o主导实施财务、经营、合规及内控审计项目,确保审计质量。
o深度分析审计发现,提出改进建议,跟踪、验证整改效果。
o编制审计报告,客观反映结果并向管理层及董事会汇报。
3.全面风险管理:
o识别、评估公司战略、财务、运营、市场、法律等核心风险,制定应对策略。
o建立并维护风险预警机制,监控风险动态,及时报告重大风险。
o主导风险评估、应对、监控及报告工作。
o参与重大项目投资、重大经济合同的风险评估与审查。
4.内部控制监督:
o评估内控体系设计与运行有效性,推动内控缺陷整改与优化。
o组织内控自我评价,编制内控评价报告。
5.团队管理与发展:
o负责审计与风控团队的组建、培训、管理与绩效考核。
o合理分配任务,提升团队专业能力与工作效率。
6.其他:
o完成上级交办的其他任务。
任职资格
1.本科及以上学历,审计、会计、财务管理、风险管理等相关专业。
2.经验: 8年以上生产型企业审计/风控经验,其中包含5年以上团队管理经验。
3.知识: 精通国家财经法规、会计准则、审计准则、风险管理框架(如COSO ERM)、内控规范。
4.能力: 优秀的职业道德、沟通协调、团队协作、分析判断、文字表达及抗压能力。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕