岗位职责:
1、组织开展业务流程梳理,识别流程风险,协助各部门完善业务流程,实现风险控制,完善内控体系,更新内控矩阵及内控手册;
2、组织开展业务的风险调查及效率评估,并及时提出相应的控制优化建议;
3、对公司各项规章制度、政策目标、流程指南进行审查和适用性评估,推动优化更新;
4、组织开展公司年度内控自评估活动;
5、其他与内控有关的工作。
任职要求:
1、5年以上财务审计或内控、风险咨询相关工作背景,CPA或CIA优先;
2、熟悉内控管理体系,熟悉COSO《内部控制整合框架》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引,具有内控体系建设(或内控手册编制)、内控评估相关工作经验;
3、具有丰富的风险防控工作经验,掌握风险识别、分析、评估的技能,并有良好的业务感知和理解能力,同时具备复杂项目独立管理经验;
4、逻辑性强,良好的文字表达沟通及影响力;善于跨部门合作;
5、优异的独立分析及解决问题的能力;能够适应快速变化的企业环境,能够承受较强工作压力;
6、有采购及供应商流程管方面的经验优先;有四大事务所或专业IT咨询经验者优先考虑,或者上市公司内控管理经验也优先。