职位描述
岗位职责:
1、参与财务管理内部控制体系的建立和优化
2、财务管理
1) 按照公司内控等制度,做好合同、款项结算、发票及其他相关财务事项的审核监督,识别及把控财务风险,确保交易事项的合法、合规,包括但不限于合同审批、付款审批、开票审批等;
2) 负责财务凭证复核,组织完成财务核算;
3) 负责生产订单核对和产品成本核算,组织核对生产订单全过程单据及相关生产报表,合理归集和分配加工全程的成本、费用,及时、准确完成产品成本核算;
4) 负责项目成本的对账和核算,组织验收项目全成本核对、未验收项目履约成本核对,如:合同额及结算资料、发票、付款等,做好成本确认、核算及结转等;
5) 负责总账模块和固定资产模块、应付模块、供应链模块的对账、差异分析和更正,确保各模块一致;
6) 负责在建工程进度核对及核算、固定资产折旧、无形资产摊销的计算、分配和记账;
7)负责应收往来账户的对账、账龄分析;
8)负责期末结账、单体、合并财务报告及财务分析。
9)配合提供银行授信所需的报表、主要科目分析等相关数据,协助与银行做好沟通。
3、业财融合及经营分析
4、涉税事项
1) 组织并协同做好税金核对;
2) 负责各期税费的计算、及时申报;
3) 负责公司税费统计分析,为公司税费结构优化等提供合理化建议或方案;
4) 关注税局平台反馈,及时配合提供相关资料,包括但不限于重点税源申报等。
5、 完成领导交办的其他事务。
任职要求:
1.会计、财务、审计专业本科及以上学历。
2.受过财务管理和分析、会计管理等方面的培训。
3.5年以上会计工作经验,中级会计师以上职称。
4.熟练掌握财务核算和报告编制技能,能够准确完成成本核算、总账及合并财务报告等工作。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕