岗位职责:
1.财务报表审计:分析、评价财务信息的合法性、公允性。
2.经营责任审计:对符合经营责任审计范围的管理人员进行任期经营责任审计,评价其任期内的经营业绩和经营责任,促进管理人员正确履行职责。对制度规定范围内的离职、离任人员进行经营责任审计,评价其任期履职情况及离职交接手续是否健全,有无违法、违纪、损害公司利益等行为。
3.外部审计协调:依据财务部门的需求,发起采购流程,提供合同签订过程相关帮助,参与审计结果沟通会,跟进外审进度,督促按时出具审计报告。
4.重要事项管理审计:根据年度工作计划或领导指示,对公司重要业绩指标完成情况、战略落地情况、项目管理情况、重点工作完成质量情况、预算执行情况、重大异常问题处理等事项进行监督、评价或专项审计。
5.投诉举报受理与调查:评估是否受理接收到的投诉、举报事项,对受理的事项进行调查。
6、制度检查:根据年度工作计划,对集团及各分子公司的内部控制体系的健全性和有效性进行检查。
任职资格:
1.30-45岁,具有3年以上财务内、外部审计经验、大型制造业审计经验;
2.持有中级会计师、中级审计师优先