职位描述
内部审计:参与集团及下属公司的内部审计工作,包括财务审计、运营审计、合规审计等,识别风险并提出改进建议。
风险控制:协助建立和完善集团风险管理体系,评估业务流程中的风险点,制定风险控制措施。
审计报告:整理审计发现,撰写审计报告,向管理层汇报审计结果和改进建议。
流程优化:通过审计发现业务流程中的问题,提出优化建议并跟踪整改落实情况。
合规管理:协助监督集团各项业务的合规性,确保符合法律法规和内部政策要求。
专项审计:参与集团重大项目的专项审计工作,提供独立、客观的审计意见。
学习与发展: 参与集团组织的培训项目,提升审计专业能力和管理能力。
任职资格
学历: 硕士及以上,审计学、财务管理、会计学、经济学等相关专业优先。
附件
专业知识: 熟悉审计理论、会计准则、风险管理等相关知识,具备CPA、CIA等证书者优先。
分析能力: 具备较强的数据分析能力,能够通过数据发现问题并提出解决方案。
沟通能力: 具备良好的沟通和表达能力,能够与各部门有效协作。
学习能力:学习能力强,能快速掌握新知识并应用于工作,
抗压能力:能在高强度环境下高效工作,适应出差任务。
职业素养:工作认真负责,具备良好的职业道德和团队合作精神。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕