职位详情
集团内审员
1.8-2.3万
山西广生胶囊有限公司
上海
5-10年
本科
01-14
工作地址

漕河泾

职位描述

主要工作职责



1、内部审计与分析


-审核集团内部各部门的花销,确保符合公司政策、流程及预算范围。


-对各类报销、采购、合同等支出进行合理性审查,发现并上报潜在问题。


-分析并评估费用申请的合理性与必要性,避免资源浪费和重复支出。



2、流程优化与制度完善


-参与制定公司内部控制流程,发现流程漏洞或低效环节并提出改进方案。


-优化内部流程,确保与公司运营需求保持一致,


-提出优化集团内资源分配及成本控制的建议。



3、风险控制


-建立并维护相关的数据报表。


-定期检查集团内部支出行为是否存在浪费、违规等问题,规避潜在风险。


-监督和评估政策执行情况,确保合理性和透明性



4、跨部门协作


-与财务、采购及其他相关部门合作,推动内控相关政策的落实与执行。


-协助相关部门提高内部控制意识,组织培训并提供支持。



5、报告与反馈


-定期向管理层提交内控审核报告,提供合理化建议与改进方案。


-分析集团内部开销趋势,预测潜在风险,制定预防措施,。



岗位要求:



1、语言能力



-英语流利,能够处理英文文件、邮件及国际业务沟通-熟悉双语财务和内控术语。



2、教育背景



-财务管理、审计、经济学或相关专业本科及以上学历



-持有CPA、CMA、CIA等证书优先,



3、工作经验



-至少5年以上内控、财务审计或相关工作经验



-有跨国企业工作经验者优先。



4、技能要求



-优秀的英语听说读写能力



5、熟悉企业内控体系或审计体系



-具备发现问题并提出解决方案的能力



-能够独立撰写内控/审核/成本报告



6、工具熟练度



-熟练使用Microsoft Office.



-精通数据分析工具优先(如Excel、Power Bl、Python等)。



7、个人素质



-良好的职业道德与保密意识,能够处理敏感信息



-细心、责任心强,具备出色的沟通与团队协作能力。



-善于发现和处理潜在风险,有较强的逻辑思维与数据分析能力。



以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

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