岗位职责:
1、根据上市公司监管要求及公司管理需求,执行内部审计工作;
2、制定年度审计计划,评估公司内控体系的健全性与有效性,识别风险并提出整改意见;
3、审查关联交易、对外投资、募集资金使用等重大经济活动的合规性;
4、针对内外部审计问题建立整改台账,跟进责任部门落实整改情况;
5、编制审计底稿与内部审计报告,定期向管理层及审计委员会进行汇报;
6、协助优化财务、经营、信息系统等内控流程及管理体系;
7、完成审计委员会或管理层交办的其他任务。
岗位要求:
1、审计、财务类相关专业背景,本科以上学历;
2、两年以上内控审计相关工作经验,拥有上市公司审计项目经验(必备条件);
3、取的财经类初级及以上专业技术资格证书;
4、具备良好的沟通协调能力和报告撰写能力;
5、品行端正,具有一定的保密意识。
职位福利:五险一金、年终奖金、绩效奖金、全勤奖、带薪年假、工作餐、员工宿舍、住房补贴、节假日福利