岗位职责:
1、实施年度现场财务审计、专项审计和离任审计等;
2、根据审计发现的内控漏洞,编制新增审计程序;
3、起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
6、督促跟踪审计结论和建议的落实。
任职资格:
1、本科以上学历,会计、审计等相关专业优先;
2、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
3、3年以上相关财务工作经验,有大型企业内部审计工作经验;
4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;
5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
6、正直诚实,工作态度积极,责任心强。