职位描述
岗位职责:
1、审计与内控管理: 主导企业内部控制体系建设、风险评估及合规性审计,确保符合上市公司监管要求;定期开展财务审计、流程优化及风险漏洞整改,编制审计报告并提出管理建议。
2、IPO及资本运作支持: 有全程参与过企业IPO筹备的经验,解决行业特有财务问题(如收入确认时点、渠道压货风险披露); 具备协调中介机构完成招股书财务章节编制,应对监管问询经历(如销售费用率异常、关联交易核查)
3、上市公司财务操作:主导上市公司合并报表编制,处理区域账务合并及外币折算;负责季度/年度报告披露,确保收入拆分(如线上/线下渠道)、存货减值计提符合会计准则。
4、公司财务管控:负责公司全链路成本核算,包括原材料采购、供应链成本、渠道分销费用及促销活动成本精细化管控; 搭建行业特色财务模型(如经销商返利模型、库存周转预警模型),优化毛利率及现金流管理。
5、跨部门协作与战略支持:协同财务、业务部门推动业财一体化,提供财务数据战略支持;参与并购重组、股权激励等资本运作项目的财务设计与实施。
任职资格:
1、统招本科及以上学历,会计学、财务管理、审计等相关专业;持有CPA、ACCA、CIA等资格证书者优先。
2、5年以上审计或财务管理经验,其中国内外知名会计师事务所从业经历不少于3年;
3、完整参与过至少2个IPO项目,具备上市公司财务报告编制、合并报表及信息披露实操经验;
4、精通企业内控体系、成本核算方法及财务分析工具;熟悉会计准则, 熟练使ERP(如SAP、Oracle)及审计软件;
5、具备出色的数据敏感性、风险洞察力及团队管理能力和跨部门沟通协调能力。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕