职位描述
岗位职责:
1. 建立并完善集团内控内审管理体系,根据内审计划和领导安排编制内审方案;
2. 根据集团内审制度及相关法规开展财务内审、业务流程内审、内部控制等工作;
3. 编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
4. 负责审计档案的整理与归类;
5. 负责编制阶段性工作总结及 PPT 材料;
6. 完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1. 本科 (含) 以上学历,财务、审计相关专业;
2. 3年以上财务审计、业务流程审计或内控工作经验;
3. 熟练掌握 PPT 等办公软件,有较强的协调沟通能力和写作能力;
4. 具备良好的品德和职业道德。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕