一、岗位职责
1.根据企业战略目标、风险状况等因素确定审计重点和范围,制定内审项目计划;编制具体审计项目的审计方案,明确审计目标、审计程序和审计方法。
2.负责开展信息化、经济责任等审计项目工作,能够及时识别关键问题和风险隐患,与被审计单位进行充分沟通,撰写审计报告,提出优化流程和管理建议。
3.组织审计问题整改以及各类审计成果转化应用工作。
4.根据集团工作需要,共同实施完成集团内部审计项目。
5.完成上级交办的其他有关工作。
二、任职资格条件
1.中共党员,审计、财务、统计、经济等相关专业本科及以上学历;
2.具有中级以上专业技术职称,取得CPA、CIA、ACCA、注册资产评估师、注册税务师证书的人员优先。
3.具有5年以上审计工作经验,具有甲方审计工作经历,较强的外语能力,熟悉境内、外企业审计。
4.具有3-5项较大型信息化项目审计经验。能够掌握主流信息系统架构、数据库管理、网络安全等知识,能够熟练使用数据分析工具进行数据处理和分析的人员优先。
5.具有中央企业二级以上相关工作经验者优先。
三、能力素质要求
1.政治坚定、坚持原则、公道正派、诚信廉洁,保密意识强,具有良好的职业操守,无违法违纪行为。
2.熟悉国家相关政策法律法规,具有较高的审计专业思维和专业素养,具有较强的学习能力、执行协调能力、专业判断能力、语言文字表达能力。
3.责任心强,吃苦耐劳,注重团结协作,具备良好的心理和身体素质。能适应出差审计的要求。